Dátum prijatia |
Číslo faktúry |
Číslo obj/zml |
Dodávateľ |
Adresa |
Predmet |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Mena |
21.05.2012 | 212300527 | | Steeling, s.r.o. | Plzenská 8/1843, 04011 Košice | náhradné diely | 391.17 | 469.40 | EUR |
21.05.2012 | 212300528 | | Steeling, s.r.o. | Plzenská 8/1843, 04011 Košice | náhradné diely | 887.11 | 1 064.53 | EUR |
21.05.2012 | 212300529 | | UNIMOTO - Jozef Čuha | Gen. Svobodu 24, 08001 Prešov | materiál | 304.02 | 364.82 | EUR |
21.05.2012 | 212300530 | | Tempus Trans, s.r.o. | Železiarenská 49, 04015 Košice | náhradné diely | 210.73 | 252.88 | EUR |
21.05.2012 | 212300531 | | Marián Troliga - MT | Košická 20, 08069 Prešov | náhradné diely | 888.13 | 1 065.76 | EUR |
21.05.2012 | 212300532 | | Marián Troliga - MT | Košická 20, 08069 Prešov | náhradné diely | 1 117.86 | 1 341.43 | EUR |
21.05.2012 | 212310322 | | GECO, s.r.o. | Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava | provízia za predaj CL 250,251 | 51.37 | 61.64 | EUR |
21.05.2012 | 212310346 | | Poradca podnikateľa | Národná 13, 01001 Žilina | predplatné Úplné znenie 2013 | 86.47 | 103.76 | EUR |
21.05.2012 | 212310347 | | Východosloven.vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | vodné a stočné Čapajevova | 37.56 | 45.07 | EUR |
21.05.2012 | 212310349 | | ESI Car, s.r.o. | Športová 2, 08001 Prešov | servis klimatizácie | 69.75 | 83.70 | EUR |
18.05.2012 | 212300482 | | Sibal Miroslav | Kpt. Jaroša, 08001 Prešov | materiál | 42.20 | 50.64 | EUR |
18.05.2012 | 212300519 | | Expresprint Palša Peter | Sabinovská 28, 08001 Prešov | materiál | 20.00 | 24.00 | EUR |
18.05.2012 | 212300520 | | Schunk Praha s.r.o. | Hřbitovní 37, 31200 Plzeň | materiál | 2 101.50 | 2 101.50 | EUR |
18.05.2012 | 212300521 | | BERK s.r.o., Košice | Južná trieda 66, 04001 Košice | náhradné diely | 113.32 | 135.98 | EUR |
18.05.2012 | 212300522 | | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava | nafta | 33 680.58 | 40 416.70 | EUR |
18.05.2012 | 212300524 | | SOR SLOVAKIA, s.r.o. | Závodská 10, 01236 Žilina | dobropis na náhradné diely | -115.59 | -138.71 | EUR |
18.05.2012 | 212300525 | | Elektro-Lumen Slovakia | Budovateľská 55, 08001 Prešov | materiál | 353.95 | 424.74 | EUR |
18.05.2012 | 212310318 | | EM CARD, a.s. | Bánovská cesta 7, 01001 Žilina | správa systému EMBASE | 99.58 | 119.50 | EUR |
18.05.2012 | 212310319 | | Ondrej Truhan - ABA | Furčianska 40, 04001 Košice | provízia za predaj CL 295 | 7.25 | 8.70 | EUR |
18.05.2012 | 212310320 | | Mediatex s.r.o. | Bojnická 18, 83104 Bratislava | provízia za sprostredkovanie predaja SMS lístkov | 573.56 | 688.27 | EUR |